四川省有色冶金研究院有限公司2022年单位预算
四川省有色冶金研究院有限公司
2022年单位预算
目录
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概况
一、职能简介
二、2022年重点工作
三、机构设置
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司2022年单位预算表
一、单位收支总表
二、单位收入总表
三、单位支出总表
四、财政拨款收支预算总表
五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)
六、一般公共预算支出预算表
七、一般公共预算基本支出预算表
八、一般公共预算项目支出预算表
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表
十、政府性基金预算支出表
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表
十二、国有资本经营预算支出表
十三、单位预算项目支出绩效目标表
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司2022年单位预算情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 四川省有色冶金研究院有限公司概况
一、职能简介
四川省有色冶金研究院有限公司(简称“川色院”)原名四川省有色冶金研究所、四川省有色冶金研究院,成立于1960年,隶属原四川省冶金厅管理,1984年上划中国有色金属工业总公司管理,2007年直属省国资委管理。1999年根据国科发[1999]143号《关于国家经贸委管理的10个国家局所属科研机构管理体制改革的实施意见》文件精神,研究院由科研事业型单位转制为科技型企业,原有的正常事业费继续拨付,主要用于解决转制前离退休人员的社会保障问题,这部份事业费由四川省经济和信息化厅代管。
二、2022年重点工作
研究院将继续做好代收代发离退休人员财政拨款的工作。
三、机构设置
院长和院长助理、研发部、科技服务和推广部、综合办公室、资产财务部、分析检测中心
第二部分 四川省有色冶金研究院有限公司
2022年单位预算表
一、总表(公开表1)
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部门收支总表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
收 入 |
支 出 |
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项 目 |
预算数 |
项 目 |
预算数 |
一、一般公共预算拨款收入 |
62.05 |
一、一般公共服务支出 |
|
二、政府性基金预算拨款收入 |
|
二、外交支出 |
|
三、国有资本经营预算拨款收入 |
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三、国防支出 |
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四、事业收入 |
|
四、公共安全支出 |
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五、事业单位经营收入 |
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五、教育支出 |
|
六、其他收入 |
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六、科学技术支出 |
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七、文化旅游体育与传媒支出 |
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八、社会保障和就业支出 |
62.05 |
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九、社会保险基金支出 |
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十、卫生健康支出 |
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十一、节能环保支出 |
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十二、城乡社区支出 |
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十三、农林水支出 |
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十四、交通运输支出 |
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十五、资源勘探工业信息等支出 |
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十六、商业服务业等支出 |
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十七、金融支出 |
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十八、援助其他地区支出 |
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十九、自然资源海洋气象等支出 |
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二十、住房保障支出 |
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二十一、粮油物资储备支出 |
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二十二、国有资本经营预算支出 |
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二十三、灾害防治及应急管理支出 |
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二十四、预备费 |
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二十五、其他支出 |
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二十六、转移性支出 |
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二十七、债务还本支出 |
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二十八、债务付息支出 |
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二十九、债务发行费用支出 |
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三十、抗疫特别国债安排的支出 |
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三十一、国库拨款专用 |
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本 年 收 入 合 计 |
62.05 |
本 年 支 出 合 计 |
62.05 |
七、用事业基金弥补收支差额 |
|
三十一、事业单位结余分配 |
|
八、上年结转 |
|
其中:转入事业基金 |
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三十二、结转下年 |
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收 入 总 计 |
62.05 |
支 出 总 计 |
62.05 |
二、单位收入总表(公开表1-1)
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表1-1 |
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部门收入总表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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项 目 |
合计 |
上年结转 |
一般公共预算拨款收入 |
政府性基金预算拨款收入 |
国有资本经营预算拨款收入 |
事业收入 |
事业单位经营收入 |
其他收入 |
上级补助收入 |
附属单位上缴收入 |
用事业基金弥补收支差额 |
|
|
单位代码 |
单位名称(科目) |
|
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合 计 |
62.05 |
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62.05 |
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62.05 |
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62.05 |
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302701 |
四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.05 |
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62.05 |
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三、单位支出总表(公开表1-2)
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表1-2 |
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部门支出总表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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||||
|
项 目 |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
上缴上级支出 |
对附属单位补助支出 |
|
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|
|||||||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||||
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|
合 计 |
62.05 |
62.05 |
|
|
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62.05 |
62.05 |
|
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四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.05 |
62.05 |
|
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208 |
05 |
02 |
302701 |
事业单位离退休 |
62.05 |
62.05 |
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四、财政拨款收支预算总表(公开表2)
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财政拨款收支预算总表 |
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部门: |
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金额单位:万元 |
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|
收 入 |
支 出 |
|
|||||
|
项 目 |
预算数 |
项 目 |
合计 |
一般公共预算 |
政府性基金预算 |
国有资本经营预算 |
|
|
一、本年收入 |
62.05 |
一、本年支出 |
62.05 |
62.05 |
|
|
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|
一般公共预算拨款收入 |
62.05 |
一般公共服务支出 |
|
|
|
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|
政府性基金预算拨款收入 |
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外交支出 |
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|
国有资本经营预算拨款收入 |
|
国防支出 |
|
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一、上年结转 |
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公共安全支出 |
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一般公共预算拨款收入 |
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教育支出 |
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|
政府性基金预算拨款收入 |
|
科学技术支出 |
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国有资本经营预算拨款收入 |
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文化旅游体育与传媒支出 |
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社会保障和就业支出 |
62.05 |
62.05 |
|
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社会保险基金支出 |
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卫生健康支出 |
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节能环保支出 |
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城乡社区支出 |
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农林水支出 |
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交通运输支出 |
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资源勘探工业信息等支出 |
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商业服务业等支出 |
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金融支出 |
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援助其他地区支出 |
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自然资源海洋气象等支出 |
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住房保障支出 |
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粮油物资储备支出 |
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国有资本经营预算支出 |
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灾害防治及应急管理支出 |
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其他支出 |
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债务付息支出 |
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债务发行费用支出 |
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抗疫特别国债安排的支出 |
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国库拨款专用 |
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五、财政拨款支出预算表(部门经济分类科目)(公开表2-1)
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表2-1 |
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财政拨款支出预算表(部门经济分类科目) |
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部门: |
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金额单位:万元 |
|
|||||||
|
项 目 |
总计 |
省级当年财政拨款安排 |
中央提前通知专项转移支付等 |
上年结转安排 |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
合计 |
一般公共预算拨款 |
政府性基金安排 |
国有资本经营预算安排 |
上年应返还额度结转 |
|
||||||||||||||||||||||
|
类 |
款 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
小计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||||||
|
|
|
|
合 计 |
62.05 |
62.05 |
62.05 |
62.05 |
|
|
|
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62.05 |
62.05 |
62.05 |
62.05 |
|
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|
四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.05 |
62.05 |
62.05 |
62.05 |
|
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|
对个人和家庭的补助 |
62.05 |
62.05 |
62.05 |
62.05 |
|
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离休费 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
|
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|
303 |
01 |
302701 |
基本离休费 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
52.00 |
|
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其他对个人和家庭的补助 |
10.05 |
10.05 |
10.05 |
10.05 |
|
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六、一般公共预算支出预算表(公开表3)
|
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表3 |
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一般公共预算支出预算表 |
|||||||
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部门: |
|
|
金额单位:万元 |
||||
|
项 目 |
合计 |
当年财政拨款安排 |
上年结转安排 |
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
|||||
|
类 |
款 |
项 |
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
62.05 |
62.05 |
|
|
|
|
|
|
|
62.05 |
62.05 |
|
|
|
|
|
|
四川省经济和信息化厅部门 |
62.05 |
62.05 |
|
|
208 |
05 |
02 |
302 |
事业单位离退休 |
62.05 |
62.05 |
|
七、一般公共预算基本支出预算表(公开表3-1)
|
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表3-1 |
|
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一般公共预算基本支出预算表 |
||||||
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|||
|
项 目 |
基本支出 |
|||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
人员经费 |
公用经费 |
|
|
类 |
款 |
|||||
|
|
|
|
合 计 |
62.05 |
62.05 |
|
|
|
|
|
|
62.05 |
62.05 |
|
|
|
|
302701 |
四川省有色冶金研究院有限公司 |
62.05 |
62.05 |
|
|
|
|
303 |
对个人和家庭的补助 |
62.05 |
62.05 |
|
|
303 |
01 |
30301 |
离休费 |
52.00 |
52.00 |
|
|
303 |
01 |
3030101 |
基本离休费 |
52.00 |
52.00 |
|
|
303 |
99 |
30399 |
其他对个人和家庭的补助 |
10.05 |
10.05 |
|
|
|
|
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|
|
|
|
八、一般公共预算项目支出预算表(公开表3-2)
|
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表3-2 |
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|
一般公共预算项目支出预算表 |
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|||||
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部门: |
金额单位:万元 |
|
||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
金额 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
说明:此表格无相关数据
九、一般公共预算“三公”经费支出预算表(公开表3-3)
|
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表3-3 |
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一般公共预算“三公”经费支出预算表 |
|
|||||||
|
部门: |
|
|
|
|
|
金额单位:万元 |
|
|
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
302701 |
四川省有色冶金研究院有限公司 |
|
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说明:此表格无相关数据
十、政府性基金预算支出表(公开表4)
|
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表4 |
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|
政府性基金支出预算表 |
|
|||||||
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部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
||||
|
项 目 |
本年政府性基金预算支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||
|
|
|
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
|
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|
|
|
|
|
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|
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说明:此表格无相关数据
十一、政府性基金预算“三公”经费支出预算表(公开
表4-1)
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表4-1 |
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|
政府性基金预算“三公”经费支出预算表 |
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部门: |
|
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|
|
金额单位:万元 |
|
|
|
单位编码 |
单位名称(科目) |
当年财政拨款预算安排 |
|
|||||
|
合计 |
因公出国(境)费用 |
公务用车购置及运行费 |
公务接待费 |
|
||||
|
小计 |
公务用车购置费 |
公务用车运行费 |
|
|||||
|
|
合 计 |
|
|
|
|
|
|
|
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|
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|
|
|
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说明:此表格无相关数据
十二、国有资本经营预算支出表(公开表5)
|
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表5 |
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|
国有资本经营预算支出预算表 |
|
|||||||
|
部门: |
|
|
金额单位:万元 |
|
||||
|
项 目 |
本年国有资本经营预算支出 |
|
||||||
|
科目编码 |
单位代码 |
单位名称(科目) |
合计 |
基本支出 |
项目支出 |
|
||
|
类 |
款 |
项 |
|
|||||
|
|
|
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|
合 计 |
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|
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说明:此表格无相关数据
十三、单位预算项目支出绩效目标表(公开表6)
无
第三部分 四川省有色冶金研究院有限公司
2022年单位预算情况说明
一、收支预算情况说明
按照综合预算的原则,川色院所有收入和支出均纳入单位预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:社会保障和就业支出。川色院2022年收支预算总数62.05万元,比2021年收支预算总数增加1.07万元,主要原因是离退休费减少了0.94, 其他对个人和家庭的补助增加了2.01万元。
川色院2022年收入预算62.05万元,其中:上年结转0万元,占0%;一般公共预算拨款收入62.05万元,占100%;
(二)支出预算情况
川色院2022年支出预算62.05万元,其中:事业单位离退休支出62.05万元,占100%;
二、财政拨款收支预算情况说明
川色院2022年财政拨款收支预算总数62.05万元,比2021年财政拨款收支预算总数增加1.07万元,主要原因是离退休费减少了0.94, 其他对个人和家庭的补助增加了2.01万元。
收入包括:本年一般公共预算拨款收入62.05万元支出包括:社会保障和就业支出62.05万元。
三、一般公共预算当年拨款情况说明
(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况
川色院2022年一般公共预算当年拨款62.05万元,比2021年预算数增加1.07万元,主要原因是离退休费减少了0.94, 其他对个人和家庭的补助增加了2.01万元。
(二)一般公共预算当年拨款结构情况
事业单位离退休支出62.05万元,占100%。
(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况
1社会保障和就业(类)行政实业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2022年预算数为62.05万元,主要用于:离休费和其他对个人和家庭的补助。
四、一般公共预算基本支出情况说明
川色院2022年一般公共预算基本支出62.05万元,其中:
人员经费62.05万元,主要包括: 基本离休费、津 其他对个人和家庭的补助
川色院2022年没有公用经费预算。
五、“三公”经费财政拨款预算安排情况说明
川色院2022年没有使用财政拨款安排“三公”经费预算。
六、政府性基金预算支出情况说明
川色院2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
七、国有资本经营预算情况说明
川色院2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
八、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费情况
川色院为企业非事业单位,按规定,未使用机关运行的相关费用。其中办公及印刷费0万元、邮电费0万元、差旅费0万元、会议费0万元、福利费0万元、日常维护费0万元、专用材料及一般设备购置费0万元、办公用房水电费0万元、办公用房取暖费0万元、办公用房物业管理费0万元、公务用车购置费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他费用0万元。
〔机关运行经费具体口径:为保障行政单位(包括参照公务员法管理事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护以及其他费用。〕
(二)政府采购情况
川色院2022年无政府采购项目,未安排政府采购预算。
(三)国有资产占有使用情况
川色院2022年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。
(四)预算绩效情况
2022年川色院开展绩效目标管理的项目0个,涉及预算0万元。
第四部分 名词解释
无